12月28日集团公司召开2022年度审计发现问题整改监督及评价等有关事项会议后,沿海公司立即召开贯彻落实会议,对上级要求“复盘”,对公司工作“自检”,对明年谋划“对表”。会议由公司纪委书记相鹏涛主持,纪检监察室主要负责人及审计风控人员参加。
与会人员交流了参加集团公司会议的体会,感到既是一次工作部署会,也是一次业务培训会,加深了对2022年度审计发现问题整改监督及评价有关工作的理解,提升了对推动审计整改、保证整改质效、深化结果运用、加强机制建设、开展效果评价,以及实施风险管理、加强内控监督等工作实务的认识。
会议要求,要高度重视集团公司要求,尽快组织“回头看”,对2022年审计发现问题整改工作“再梳理”“自评价”,实事求是进行自查,认真提供佐证材料,按时保质进行提交。要进一步规范风险防控工作进展情况报送工作,压实业务部门责任,认真梳理重要风险隐患,落实动态管理机制,切实杜绝“零报告”甚至“不报告”问题;认真组织开展风险管理自查检验并及时监督评价,确保工作不断改进提升。
会议明确,要带头加强内部审计、风险管理业务学习,纳入部门每周学习范围,加强内部交流、相互取长补短,为部门人员提高本领、提升素质、胜任工作奠定坚实基础。要认真谋划2023年内部审计、风险管理工作,重点推进风险、内控、法务、合规一体化体系建设;坚持问题导向,强化系统思维,总结经验不足,持续推进机制探索、制度完善、体系建设,各项工作既要打基础、抓落实,更要成特色、创亮点,不断向更高质量迈进。